四川省地质调查研究院2024年度预算执行和其他财政收支情况审计核查整改公告
四川省地质调查研究院
2024年度预算执行和其他财政收支情况
审计核查整改公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计厅派出审计组自2025年3月3日至3月14日,对院机关2024年度财政资源统筹、资产统筹利用情况、部门执行财经纪律情况进行了审计核查,共反映问题6个,按照审计整改工作有关要求,现将审计整改情况公告如下。
一、整改工作的部署推进情况
(一)提高政治站位,加强组织领导。我院党委深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于审计查出问题整改工作的部署要求,严格落实省委审计委员会《关于进一步深化审计整改工作的二十条措施》,把整改落实作为重大政治任务抓紧抓实。6月6日,党委书记、院长蒋俊主持召开2025年第17次党委会会议,研究部署了相关整改工作,要求相关处(室)加强协调配合,深挖问题根源,强化全院规范管理,推动各项事业高质量发展。
(二)压实整改责任,细化整改措施。始终聚焦问题整改,进一步细化分解任务。6月16日,我院印发了《四川省地质调查研究院关于2024年度预算执行和其他财政收支情况审计核查发现问题的整改方案》,明确了整改措施、责任领导、责任处(室)、整改时限、工作要求等内容,切实推动整改。
(三)联动形成合力,发挥整改效果。一是分管院领导组织专题会研究整改方案。及时组织相关处(室),研判整改难点,提出整改举措,确定整改方案思路。二是强化协作,形成合力。审计处做好与贵厅职能部门的信息沟通,对整改措施进行整体把关。院办公室、安监处、财务处及服务中心相关部门密切配合,共同推进问题整改。三是强化结果运用。针对审计核查暴露出的预算编制、资产管理等方面的问题,全院举一反三,自查自纠,建立长效机制,杜绝相关问题再次发生,做到以审促改,以审促治,提升整改效能。
二、审计发现问题的整改情况
(一)关于“当年非财政拨款收入年初预算编制不准确”问题的整改情况。
已整改完毕。在以后年度编制预算时,严格参考前三年决算并结合次年实际情况合理测算后编制次年预算。同时,以点带面,对院属单位其他收入预算编制情况进行梳理,避免类似问题的发生。
(二)关于“预算安排未优先考虑非财政拨款资金”问题的整改情况。
已整改完毕。在2025年预算执行过程中,对于因工作需要增加预算时,优先安排使用非财政拨款结余。在编制2026年及以后年度预算时,将优先安排使用非财政拨款结余。要求院属单位进行自查,并在以后年度预算编制时按规定先安排使用非财政拨款结余资金。
(三)关于“公务用车运行维护费预算超出上年预算规模”问题的整改情况。
已整改完毕。组织机关各处室开展专题培训,围绕预算编制的各个环节,讲解预算编制相关要求和注意事项。坚持厉行节约,进一步落实“过紧日子”的要求,在预算编制时严控十项重点支出,公务用车运行维护费财政经费不超上年度预算。严把审核关,推进预算编制做细做实,不断提升院机关预算编制的准确性和科学性。
(四)关于“院属资产被其他单位和个人长期无偿占用”问题的整改情况。
该问题属分阶段整改类问题,我院已制定具体措施,正在积极推进整改。第一阶段(2025年8月31日前),积极向省地勘单位改革工作领导小组办公室请示汇报,争取得到支持;第二阶段(2025年12月31日前),积极与省地质局、省自然资源投资集团沟通,寻求问题解决方案;第三阶段(2026年6月30日前),履行相关处置程序,完成整改。
(五)关于“国有资产管理基础工作不完善”问题的整改情况。
已整改完毕。由相关实物资产管理部门(办公室、安监处)落实并补齐资产、房产等资产的使用部门和使用人等信息。下发《财务处关于进一步加强资产管理工作的通知》,要求院属单位认真落实资产管理分级负责制,严格资产管理制度、加强资产信息管理。
(六)关于“公务用车运行维护费管理不严格”问题的整改情况。
已整改完毕。对相关责任人员督促提醒教育,组织全体驾驶员集中学习公务用车的各项规章制度。要求驾驶员严格按照相关制度执行,使用公务卡加油,单车单次结算报销公务用车燃油费。余额清零后已注销相关加油卡。
三、审计建议采纳情况
审计厅提出4条建议:一是省地调院应研究并制定相关措施,确保后续年度在编制和执行预算时优先考虑使用非财政拨款收入,严格按照相关要求准确合理编制预算,树立过紧日子思想,避免造成财政资金闲置浪费;二是省地调院应主动向省地勘单位改革工作领导小组办公室请示汇报,积极与省地质局、省自然资源投资集团沟通对接,稳妥解决院属资产被占用问题,履行资产处置程序,保障国有资产保值增值;三是省地调院应及时明确相关资产使用部门和使用人,今后进一步强化资产基础管理工作,真实准确反映资产状况;四是优先使用加油卡资金支付公务用车燃油费,余额清零后及时注销相关加油卡,今后严格按照单车单次结算报销公务用车燃油费。我院已充分采纳审计建议,在今后的工作中,坚持标本兼治,不断完善工作机制,进一步规范安排资金,提升资金管理水平。
我们院将以此次审计为契机,提高站位,举一反三,查漏补缺,有针对性地进一步建立健全相关管理制度,切实加强内部控制,严格加强管理,督促强化遵规守纪意识,促进单位高质量发展。





